|
Faktúra |
DFBV/0025/16
|
IT technik 1/16
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Ing. Zuzana Ružeková-E.K.I. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0047/16
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0054/16
|
pravidelné poplatky
|
150,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0053/16
|
oprava motorového vozidla
|
251,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ERM Autoservis Erich Mače |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0052/16
|
právna pomoc
|
148,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Mgr.Jana Eibner advokátska kancelária |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0051/16
|
certifikáty IES
|
85,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0050/16
|
odobraté jedlá
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0049/16
|
odobraté jedlá
|
228,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0048/16
|
voda z povrchového odtoku
|
115,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0046/16
|
paušál
|
220,45 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0038/16
|
pravidelné poplatky
|
129,10 |
s DPH |
|
|
03.01.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0045/16
|
poradenstvo a pofylaktika
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Ing. Zuzana Ružeková-E.K.I. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0044/16
|
dočasný podnájom nebytových priestorov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
CULTUS Ružinov a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0043/16
|
FI lyže
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
SPORT & FREIZEIT spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0042/16
|
teplo a teplá voda
|
4 675,07 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0041/16
|
vodné a stočné
|
218,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0040/16
|
poukážky
|
441,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0039/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0026/16
|
tlačivá
|
41,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0024/16
|
ubytovanie LK
|
3 420,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2016 |
HAULIT s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |