|
Faktúra |
DFBV/0058/13
|
FA - telefony
|
360,58 |
s DPH |
9750026438
|
|
30.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0017/13
|
FA - telefony
|
378,86 |
s DPH |
9747078358
|
|
31.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0135/12
|
FA - telefony
|
278,00 |
s DPH |
9742148795
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0176/12
|
FA - poistenie mot. Vozidla
|
127,46 |
s DPH |
9257016405
|
|
22.10.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0027/13
|
FA - Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
9130000763
|
|
21.02.2013 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0063/13
|
FA - elelektrická energia
|
958,36 |
s DPH |
7446999245
|
|
08.04.2013 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0038/13
|
FA - elelektrická energia
|
958,36 |
s DPH |
7446923911
|
|
11.03.2013 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0020/13
|
FA - elelektrická energia
|
958,36 |
s DPH |
7446812623
|
|
01.02.2013 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0002/13
|
FA - elelektrická energia
|
958,36 |
s DPH |
7446768109
|
|
08.01.2013 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0185/12
|
FA - elelektrická energia
|
1 067,57 |
s DPH |
7446553314
|
|
19.11.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0155/12
|
FA - elelektrická energia
|
1 067,57 |
s DPH |
7446444999
|
|
04.10.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0136/12
|
FA - elelektrická energia
|
1 067,57 |
s DPH |
7446370260
|
|
05.09.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0177/12
|
FA - poistenie mot. Vozidla
|
175,49 |
s DPH |
6806038718
|
|
15.10.2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0163/12
|
FA - telefony
|
359,75 |
s DPH |
6744124095
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0036/13
|
FA - telefony
|
371,23 |
s DPH |
5748060761
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0030/13
|
FA - darček poukážky
|
778,24 |
s DPH |
5232000183
|
|
22.02.2013 |
SODEXO PASS SR s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0004/13
|
FA - seminár
|
37,00 |
s DPH |
3829012013
|
|
11.01.2013 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0215/12
|
FA - telefony
|
360,54 |
s DPH |
3746102252
|
|
28.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0062/13
|
FA - miestny poplat.odpad
|
265,44 |
s DPH |
3413049197
|
|
11.04.2013 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0037/13
|
FA - miestny poplat.odpad
|
265,44 |
s DPH |
3413018789
|
|
11.02.2013 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |