|
Faktúra |
DFBV/0177/14
|
stravné lístky 140 ks x3,15,provízia -strav. lístky
|
464,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0175/14
|
kancelárske potreby
|
273,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0148/14
|
povrchová voda 9/14
|
121,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0161/14
|
školenie trhovisko
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0150/14
|
školné 2014,školné 2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Centrum voľného času ESKO |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0151/14
|
UPC 4Q/2014
|
62,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0152/14
|
virtuálna knižnica 9/14
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0153/14
|
elektr. energia 10/14,
|
958,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0154/14
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0155/14
|
občerstvenie -výročie školy,prenájom miestnosti -výročie školy
|
3 426,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0156/14
|
PC náhradné diely
|
123,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
EKI Partners s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0157/14
|
Teplo 9/14
|
1 190,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0158/14
|
voda 8-9/14
|
196,24 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0159/14
|
bulletin -výročie školy
|
537,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Stredná odborná škola polygrafická |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0160/14
|
stravné lístky 140ks ,strav.listky-provízia
|
442,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0162/14
|
telefon do 16.10.2014,telefon do 16.10.2014
|
178,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Orange |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0174/14
|
havarijné poistenie auta 27.11.14-31.12.14,havarijné poistenie do 27.11.14
|
162,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0163/14
|
čistiace potreby,kancelárske potreby
|
854,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0164/14
|
PZP do 27.11.2015,PZP od 1.1.15-27.11.15
|
127,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0165/14
|
poplatok ST 10/14
|
291,72 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |