|
Faktúra |
DFBV/0079/16
|
školné za žiakov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Centrum voľného času |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0080/16
|
prepínač Easy Smart
|
431,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
ETIshop The Last Corporation, o.z. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0081/16
|
batérie
|
43,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Benjamín Janiska BEN |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0082/16
|
poukážky
|
398,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0083/16
|
teplo a teplá voda
|
2 385,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0084/16
|
vodné a stočné
|
133,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0085/16
|
právna pomoc
|
208,58 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Mgr.Jana Eibner advokátska kancelária |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0087/16
|
odobraté jedlá
|
257,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0070/16
|
deratizácia a dezincekcia
|
101,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
INSEKTPOL s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0096/16
|
teplo a teplá voda
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0102/16
|
paušál
|
176,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0101/16
|
preprava autobusom
|
830,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Vilaim Turan TURANCAR |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0100/16
|
poradenstvo a pofylaktika
|
735,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Ing. Zuzana Ružeková-E.K.I. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0099/16
|
poukážky
|
464,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0098/16
|
stôl+stolička
|
405,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0097/16
|
certifikáty IES
|
666,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0095/16
|
vodné a stočné
|
149,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0088/16
|
voda z povrchového odtoku
|
115,02 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0094/16
|
paušál
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0093/16
|
pravidelné poplatky
|
131,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |