• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 9040274 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 04.08.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA Ing. Tatiana Mókosová riaditeľka 04.08.2022
      Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 12.04.2019 ŠIOV SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA Ing. Tatiana Mókosová riaditeľka 15.04.2019
      Zmluva Projekt 2023-1-SK01-KA121-VET-000119203 DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 s DPH 03.07.2023 SAAIC SOŠ OS SJ Ing. Tatiana Mókosová riaditeľka 10.07.2023
      Zmluva skl.2023/002 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 27.06.2023 ZSE Energia, a.s. SOŠ OS SJ Ing. Tatiana Mókosová riaditeľka 24.07.2023
      Faktúra DFBV/0109/15 Orange do 16.7.2015,Orange do 16.7.2015 167,31 s DPH 22.07.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0125/15 telefonne poplatky 8/2015 238,98 s DPH 02.09.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0126/15 odpad 8/15,odpad 8/15,odpad 8/15 298,62 s DPH 31.08.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0129/15 stravné lístky 337 ks,provízia 1 118,87 s DPH 02.09.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0127/15 zrážková voda 8/15,zrážková voda 8/15,zrážková voda 8/15 127,18 s DPH 03.09.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0128/15 ZSE 9/15,ZSE 9/15,ZSE 9/15 797,30 s DPH 02.09.2015 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0124/15 triedne knihy 131 125,10 s DPH 28.08.2015 CART PRINT, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0118/15 voda 6+7/15,voda 6+7/15,voda 6+7/15 194,01 s DPH 11.08.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0164/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 31.10.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0131/15 samolepky s údajmi 6,00 s DPH 10.09.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0111/15 teplo 6/15,teplo 6/15,teplo 6/15 1 284,00 s DPH 30.07.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0112/15 voda 5-6/15,voda 5-6/15,voda 5-6/15 147,18 s DPH 30.07.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0113/15 odpad 7/15,odpad 7/15,odpad 7/15 298,62 s DPH 31.07.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0172/15 náhradný diel PC 14,41 s DPH 09.11.2015 mediaTIP, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0114/15 zrážková voda 7/15,zrážková voda 7/15,zrážková voda 7/15 127,18 s DPH 31.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0115/15 telefony do 31.7.2015 249,59 s DPH 01.08.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1282
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje