|
Zmluva |
9040274
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
ŠIOV |
SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
|
Zmluva |
Projekt 2023-1-SK01-KA121-VET-000119203
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SAAIC |
SOŠ OS SJ |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
|
Zmluva |
skl.2023/002
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ OS SJ |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
24.07.2023 |
|
Faktúra |
DFBV/0109/15
|
Orange do 16.7.2015,Orange do 16.7.2015
|
167,31 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0125/15
|
telefonne poplatky 8/2015
|
238,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0126/15
|
odpad 8/15,odpad 8/15,odpad 8/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0129/15
|
stravné lístky 337 ks,provízia
|
1 118,87 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0127/15
|
zrážková voda 8/15,zrážková voda 8/15,zrážková voda 8/15
|
127,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0128/15
|
ZSE 9/15,ZSE 9/15,ZSE 9/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0124/15
|
triedne knihy 131
|
125,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0118/15
|
voda 6+7/15,voda 6+7/15,voda 6+7/15
|
194,01 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0164/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0131/15
|
samolepky s údajmi
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0111/15
|
teplo 6/15,teplo 6/15,teplo 6/15
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0112/15
|
voda 5-6/15,voda 5-6/15,voda 5-6/15
|
147,18 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0113/15
|
odpad 7/15,odpad 7/15,odpad 7/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0172/15
|
náhradný diel PC
|
14,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
mediaTIP, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
DFBV/0114/15
|
zrážková voda 7/15,zrážková voda 7/15,zrážková voda 7/15
|
127,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0115/15
|
telefony do 31.7.2015
|
249,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |